Pembangunan


A. Jangka Pendek (Tahun I)

1. Menyusun struktur Kepemimpinan pesantren dan jenjang pendidikan 
2. Menyusun Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2013/2014
3. Penetapan Kebijakan keuangan dan penyusunan RAB
4. Penambahan tenaga keamanan,kebersihan dan bagian sarana
5. Penyempurnaan Kurikulum dan perumusan ciri khusus pesantren
6. Memaksimalkan kegiatan santri dan ekstra kulikuler
7. Mencari sumber biaya (usaha pesantren), donator tetap, dan bantuan lain yang halal
8. Membayar utang ke matrial sebesar  Rp. 52.850.000,-
9. Penambahan komputer untuk Operasional staf
10. Pengamanan Lokasi (lingkungan) Pesantren (benteng dan POS Satpam)

B. Jangka Menengah (Tahun II & III)

1. Peningkatan kemampuan, Penambahan dan atau pengurangan tenaga pengajar
2. Pengangkatan tenaga ahli keperpustakaan dan penambahan rak buku dan  Buku-buku/Kitab
3. Pelaburan/ngecet ruangan, penambahan kursi dan meja guru, perbaikan meja dan kursi santri
4. Pembangunan  aula (rencananya di bangun dengan memindahkan mesjid ke lantai 2 (dua)- bekas 
     mesjid difungsikan sebagai aula, dan asrama.
5. Membuka Perguruan Tinggi (S1) untuk beberapa prodi

C. Jangka Panjang (Tahun IV dan seterusnya)

1. Penambahan kelas dengan sistem lantai (bertingkat) 
2. Pengadaan  sarana olah raga (sepak bola, putsal, badminton) dll.
3. Pengadaan Laboratorium Bahasa dan Komputer
4. Pengadaan Balai Pertemuan dan Pelatihan Nasional PP. Persis



RENCANA ANGGARAN BIAYA
JANGKA PENDEK (TAHUN I) 2013/2014
(Semua dihitung untuk satu Tahun)
NO
JENIS KEGIATAN
ANGGARAN
KETERANGAN

1.
Menyusun struktur Kepemimpinan pesantren dan Tenaga pendidik (Konsekwensi SK Jabatan selama 12 bulan, a.Rp. 9.400.000,-), ditambah Rotibah 27 Asatidz selam 12 bulan, a. 14.600.000,-

288.000.000,-
Rotibah Pimpinan dan Guru Pangajar selama 1 tahun

2.
Menyusun Panitia Penerimaan Santri Baru Tahun Ajaran 2013/2014,    demi penambahan Jumlah siswa/santri  pada seluruh jenjang dan dipandang perlu buka Jenjang Baru yaitu SDIT dan Paud (ini sudah dilaksanakan, bahkan sudah menerima siswa pindahan dari pesantren cibegol)


7.800.000,-

Biaya penerimaan santri bari berikut iklan dll
3.
Penetapan Kebijakan keuangan dan penyusunan RAB ( Pimpinan, staf dan asatid = 47 orang)

9.400.000,-

Melalui rapat lengkap

4.
Penambahan tenaga keamanan,kebersihan dan bagian sarana ( 4 org x 400.000 x 12)

19.200.000,-
Ratibah 4 orang selama 1 tahun
5.
Penyempurnaan Kurikulum dan perumusan ciri khusus pesantren

4.000.000,-
Untuk poto copy, penggandaan hasil, dan pertemuan/seminar
6.
Memaksimalkan kegiatan santri dan ekstra kulikuler ( 6 x a. 1.000.000)

6.000.000,-
Minimal dua bulan sekali ada kegiatan kesantrian


7.
Mencari sumber biaya (usaha pesantren), donator tetap, dan bantuan lain yang halal, karena memerlukan biaya besar. Salah satunya membuka unit pembantu Karya Imtaq untuk layanan Umroh kerjasama dengan BPR Amanah Robaniyah.

24.000.000,-

Modal awal, pembuatan proposal, transfortasi
8.
Membayar utang ke matrial sbesar  Rp. 52.850.000,-
52.850.000,-
Sisa utang pembangunan
9.
Penambahan kumputer untuk Operasional staf (3 Unit)
12.000.000,-
Untuk Sekretaris, MTS, MA, RA &MD
10.
Pengamanan Lokasi (lingkungan) Pesantren (benteng dan POS Satpam)
40.000.000,-
Membenteng, Rotibah Satpan, Pos Satpam, Badan Usaha Pst
11.
Rapat-rapat dan Transfortasi selama satu tahun (12 Bulan) a. 1.500.000,-
18.000.000,-
Termasuk Rapat keluar
12.
Kebutuhan Rutin (listrik, telp. Air, gula kopi, teh dll) selam 12 bulan
18.000.000,-
Kebutuhan harian
13.
Pengadaan Kendaraan Operasional Mudir
148.000.000,-
Karena Jarak Tempuh Jauh
Total Kebutuhan Dana Tahun I
647.250.000,-
Enam  ratus Empat puluh tujuh  juta duaratus lima puluh ribu rupiah

Pangalengan, 4 April 2013
Mudir ‘Am



H.Komarudin Shaleh, M.Ag.
Niat: 13746

0 komentar:

Posting Komentar